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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-10 11:36

您好
可以在企業(yè)開具了銷項稅額 需要進(jìn)項稅額抵扣的月份再做處理

804089709 追問

2020-06-10 11:37

那我當(dāng)期入賬的也放在待抵扣還是直接進(jìn)入進(jìn)項稅??

bamboo老師 解答

2020-06-10 11:37

當(dāng)期入賬的沒有勾選的 計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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你好,待抵扣進(jìn)項稅額,是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣,當(dāng)月的時候計入這個明細(xì)核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
你好,待抵扣進(jìn)項稅額對應(yīng)的發(fā)票有認(rèn)證嗎?
2020-05-04 11:41:40
你好,不可以,認(rèn)證了才可以抵扣的
2018-11-07 11:02:13
如果你認(rèn)證了,就要計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅科目里面,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅的余額就是留底到以后期間抵扣的增值稅
2018-10-30 16:53:58
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