
老師,公司的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票出問(wèn)題了,被稽查局查出來(lái)了,稽查局出了個(gè)補(bǔ)交預(yù)繳稅款通知書(shū),稅款補(bǔ)交過(guò)了,賬上應(yīng)該怎么做,申報(bào)表還需要改嗎,應(yīng)該怎么改
答: 直接對(duì)這個(gè)補(bǔ)繳的稅交的那這個(gè)直接交,那這個(gè)申報(bào)表不需要填寫(xiě)了,你這個(gè)填寫(xiě)那申報(bào)的時(shí)候再扣一次稅,借借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅檢查調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅檢查調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸 銀行
老師有沒(méi)有預(yù)繳稅款通知書(shū)?
答: 你好,這個(gè)百度圖片上有的哦,我這里沒(méi)有
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
《增值稅納稅申報(bào)表》弟23行預(yù)繳稅額本期數(shù)5732.29元,稅務(wù)機(jī)關(guān)本期代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票預(yù)繳稅款《增值稅預(yù)交稅款表》合計(jì)第四列“預(yù)征稅額”0元,相差金額5732.29元 這是專(zhuān)管員有發(fā)給我比對(duì)異常的增值稅報(bào)表。我有些看不明白,后半部分。。 下圖這是我申報(bào)的增值稅報(bào)表,沒(méi)有《增值稅預(yù)繳表》這是我的主表
答: 首先你要找到5732.29這個(gè)數(shù)字是怎么來(lái)的。 然后查看增值稅主表這個(gè)數(shù)字是在那個(gè)月顯示的。 你上面的圖片看到的是本年累計(jì)數(shù),找到本月數(shù)。


晶 追問(wèn)
2020-06-10 17:01
maize老師 解答
2020-06-10 17:11