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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-11 09:25

你好
M公司
借,固定資產(chǎn)90
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增11.7
借,銀行存款11.3
貸,主營業(yè)務(wù)收入100
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷13

借,主營業(yè)務(wù)成本78
借,存貨跌價準備2
貸,庫存商品80

N公司
借,庫存商品100
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進13
貸,固定資清理100
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷11.7
貸,銀行存款11.3

借,固定資產(chǎn)清理60
借,累計折舊180
借,固定資產(chǎn)減值準備60
貸,固定資產(chǎn)300

借,固定資產(chǎn)清理40
貸,資產(chǎn)處置損益40

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采購庫存商品 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
同學你好,你這個寫的有點籠統(tǒng),沒寫領(lǐng)用干什么,你是不是想問視同銷售的。 假如用于職工福利(管理崗),會計分錄: 計提薪酬: 借:管理費用 2260 貸:應(yīng)付職工薪酬 2260 領(lǐng)用發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 260 借:主營業(yè)務(wù)成本 1800 貸:庫存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
你好 M公司 借,固定資產(chǎn)90 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增11.7 借,銀行存款11.3 貸,主營業(yè)務(wù)收入100 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷13 借,主營業(yè)務(wù)成本78 借,存貨跌價準備2 貸,庫存商品80 N公司 借,庫存商品100 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進13 貸,固定資清理100 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷11.7 貸,銀行存款11.3 借,固定資產(chǎn)清理60 借,累計折舊180 借,固定資產(chǎn)減值準備60 貸,固定資產(chǎn)300 借,固定資產(chǎn)清理40 貸,資產(chǎn)處置損益40
2020-06-11 09:25:14
你好,稍候,稍后回答你
2021-09-15 16:04:00
請您稍等,我來看一下題目
2020-06-21 21:30:18
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