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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-11 15:48

你好,對的,您的分錄是對的。

小劉 追問

2020-06-11 15:49

老師 我小規(guī)模 我這個稅務(wù)申報表提現(xiàn)這個數(shù)嗎

立紅老師 解答

2020-06-11 15:50

你好
小規(guī)模,
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——不用減免稅款
借,管理費用 負(fù)數(shù)

您這個月需要交稅么?

小劉 追問

2020-06-11 16:23

不繳納老師

立紅老師 解答

2020-06-11 16:29

你好,如果不繳納,可以先不做抵稅分錄,等交稅再做。

小劉 追問

2020-06-11 16:32

去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票能做抵扣嗎

立紅老師 解答

2020-06-11 16:35

你好,您什么時候有銷售額,需要交稅時,就能抵扣了,
去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票能做抵扣嗎——可以

小劉 追問

2020-06-11 16:37

好的 那我明白了謝謝

立紅老師 解答

2020-06-11 16:38

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負(fù)數(shù)
2019-07-02 11:30:43
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-11-08 16:22:41
你好,對的,您的分錄是對的。
2020-06-11 15:48:56
1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備: ①購入時:  借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費用
2019-07-02 11:07:17
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-05-04 14:17:46
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