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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-11 15:48

你好,對(duì)的,您的分錄是對(duì)的。

小劉 追問

2020-06-11 15:49

老師 我小規(guī)模 我這個(gè)稅務(wù)申報(bào)表提現(xiàn)這個(gè)數(shù)嗎

立紅老師 解答

2020-06-11 15:50

你好
小規(guī)模,
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——不用減免稅款
借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

您這個(gè)月需要交稅么?

小劉 追問

2020-06-11 16:23

不繳納老師

立紅老師 解答

2020-06-11 16:29

你好,如果不繳納,可以先不做抵稅分錄,等交稅再做。

小劉 追問

2020-06-11 16:32

去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票能做抵扣嗎

立紅老師 解答

2020-06-11 16:35

你好,您什么時(shí)候有銷售額,需要交稅時(shí),就能抵扣了,
去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票能做抵扣嗎——可以

小劉 追問

2020-06-11 16:37

好的 那我明白了謝謝

立紅老師 解答

2020-06-11 16:38

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-02 11:30:43
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-11-08 16:22:41
借管理費(fèi)用貸銀行 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-08-04 10:14:21
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人購(gòu)買的?
2019-07-05 14:25:00
您好,可以的。
2017-04-13 10:39:32
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