
如果公司以前的出口退稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在調(diào)整,借營(yíng)業(yè)外收入 6000 借其他應(yīng)收款 出口退稅 6000貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 出口退稅 1200,這樣可以嗎
答: 你好,你之前的分錄是怎么做的?
老師你好,出口退稅款為什么其他應(yīng)收款而不是營(yíng)業(yè)外收入
答: 同學(xué)你好 因?yàn)槠湫再|(zhì)本身是企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有讓抵扣,然后退稅了,所以他不屬于我們產(chǎn)生的利得,不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)出口退稅分錄,計(jì)提的時(shí)候,借方,其他營(yíng)收款出退稅,貸方,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。收到的時(shí)候,借方,銀行存款,貸方,其他營(yíng)收款出口退稅。這樣其他應(yīng)收款平了,應(yīng)交稅費(fèi)不是掛在貸方了,怎么平
答: 你好,出口退稅明細(xì)計(jì)入貸方,不需要沖平的


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2020-06-12 11:37
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