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why
于2020-06-12 15:00 發(fā)布 ??1265次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-06-12 15:01
你好,上個月是按無票收入確認的嗎?申報時在無票收入的地方填寫負數(shù)沖減回來
why 追問
2020-06-12 15:03
如果是上年的收入,也可以這樣操作嗎
QQ老師 解答
如果是真實業(yè)務的話可以,
2020-06-12 15:07
如果沖了和本年的數(shù)據(jù)就會有差異,這樣不影響嗎
2020-06-12 15:13
你好,真實業(yè)務的話就沒有問題。
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請問,本月補開上月已交稅金發(fā)票,如何填申報表
答: 你好,上個月是按無票收入確認的嗎?申報時在無票收入的地方填寫負數(shù)沖減回來
進項一百萬,銷項80萬,已交稅金5萬,申報表如何填報
答: 您好,申報時就填寫進項100萬元,銷項80萬元,5萬元填寫到預交欄即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅款申報表的金額是應交稅費還是已交稅費
答: 你好 申報表上面是已交稅費的
老師這個已交稅金和未交增值稅本期繳數(shù)有什么區(qū)別嗎 哪個需要跟納稅申報表本期繳納數(shù)據(jù)一致
討論
稅負率是怎么算的呢?已交增值稅/銷售額不含稅對嗎?別人跟是比如你申報表已交稅金是200,銷售是30000,固定資產(chǎn)進項抵扣了100,那你稅負應該是(200 100)/30000=1%為什么還要把固定資產(chǎn)加進去呢?
申報數(shù)據(jù)已在稅額核準環(huán)節(jié),發(fā)票已稽核,可以提交增值稅申報表了嗎?
下應交稅金和申報表的對不上怎么辦呢
老師,己交稅金這科目是指本月還是上月的稅金?比如,七月份我申報完扣稅,在八月份做帳,我是用應交稅金費一已交稅金,還是用應交稅費一末交稅金?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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why 追問
2020-06-12 15:03
QQ老師 解答
2020-06-12 15:03
why 追問
2020-06-12 15:07
QQ老師 解答
2020-06-12 15:13