老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問(wèn)
是的,就是自己人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問(wèn)
同學(xué),你好 比如銷售收入1000萬(wàn), 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)。 不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬(wàn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬(wàn)。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬(wàn) 答
你好,老師,想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問(wèn)
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問(wèn)
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問(wèn)
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

稅負(fù)率是怎么算的呢?已交增值稅/銷售額不含稅對(duì)嗎?別人跟是比如你申報(bào)表已交稅金是200,銷售是30000,固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣了100,那你稅負(fù)應(yīng)該是(200 100)/30000=1%為什么還要把固定資產(chǎn)加進(jìn)去呢?
答: 稅負(fù)率:交的稅費(fèi)/銷售收入*100% 銷售額不含稅。由于做為一般納稅的,固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的
請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月已交增值稅,但是沒(méi)有扣呢,票也推遲,也推遲扣,這個(gè)月寫已交稅金怎么寫,本月數(shù)怎么寫
答: 你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末計(jì)算增值稅時(shí),銷項(xiàng)大于進(jìn)賬是不是轉(zhuǎn)入未交增值稅,然后次月申報(bào)后賬上扣除計(jì)入已交稅金
答: 您好!是的。


弄花香滿衣 追問(wèn)
2017-07-28 16:50
李愛(ài)文老師 解答
2017-07-28 16:55