請問一下,上個月已交增值稅,但是沒有扣呢,票也推遲,也推遲扣,這個月寫已交稅金怎么寫,本月數(shù)怎么寫
學堂用戶usqs6u
于2022-07-08 00:01 發(fā)布 ??1018次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-07-08 07:30
你好
是延期繳納
這個月認證了抵扣是嗎
進項100
銷項150
上個月借應交稅費應交增值稅專出未交增值稅50
貸應交稅費未交增值稅50
這個月多認證,抵扣上個月,
進項150
銷項100
不需要做賬務處理
多余的50抵扣上就可以
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你好
是延期繳納
這個月認證了抵扣是嗎
進項100
銷項150
上個月借應交稅費應交增值稅專出未交增值稅50
貸應交稅費未交增值稅50
這個月多認證,抵扣上個月,
進項150
銷項100
不需要做賬務處理
多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56

您好
當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金
如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15

您好
請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03

借:應交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37

您好!
當月上交上月或以前月份實現(xiàn)的增值稅時,如常見的申報期申報納稅、補繳以前月份欠稅,記“應交稅費-未交增值稅”
當月繳納本月實現(xiàn)的增值稅(例如開具專用繳款書預繳稅款)時,記“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)。
一般都是一般納稅人才使用。小規(guī)模一般直接用“應交稅費-應交增值稅“就可以了
2016-03-15 11:43:26
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