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送心意

趙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-01-28 16:00

題目用的直接是借記已交稅金

暖暖 追問(wèn)

2015-01-28 16:43

正確答案是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅     72656.55 
                         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅       12773.43 
                      貸:銀行存款                        85429.98 
嗎?

趙老師 解答

2015-01-28 14:58

繳納上月增值稅應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款  
繳納當(dāng)月的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金

趙老師 解答

2015-01-28 16:40

答案有問(wèn)題,知道怎么做的就好了。

趙老師 解答

2015-01-29 08:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 72656.55 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 12773.43 貸:銀行存款 85429.98

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您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
您好! 當(dāng)月上交上月或以前月份實(shí)現(xiàn)的增值稅時(shí),如常見(jiàn)的申報(bào)期申報(bào)納稅、補(bǔ)繳以前月份欠稅,記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅” 當(dāng)月繳納本月實(shí)現(xiàn)的增值稅(例如開(kāi)具專用繳款書(shū)預(yù)繳稅款)時(shí),記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)。 一般都是一般納稅人才使用。小規(guī)模一般直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“就可以了
2016-03-15 11:43:26
已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月,比如說(shuō)預(yù)繳稅金。未交增值稅是下月繳納上月應(yīng)交未交。
2015-08-26 21:51:13
繳納上月未交增值稅應(yīng)該借記交應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2015-09-30 08:21:36
繳納上月增值稅應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款 繳納當(dāng)月的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
2015-01-28 14:58:25
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