
老師,前任會(huì)計(jì)把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸:銀行存款問(wèn)題:為什么借方是已交稅費(fèi)
答: 繳納當(dāng)月的增值稅記入應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,次月交上月的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
繳納增值稅借。不計(jì)入未交增值稅記入已交稅金行嗎
答: 當(dāng)月交當(dāng)月的稅記已交稅金。


魚(yú) 追問(wèn)
2023-05-23 17:00
魚(yú) 追問(wèn)
2023-05-23 17:02
文文老師 解答
2023-05-23 17:12