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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-03-14 09:37

那如果進(jìn)賬大于銷項(xiàng)是不是就留底,需不需要做賬務(wù)處理

維小尼 追問

2017-03-14 09:39

留底需要做賬務(wù)分錄嗎

宋生老師 解答

2017-03-14 09:36

您好!是的。

宋生老師 解答

2017-03-14 09:37

您好!是的。

宋生老師 解答

2017-03-14 09:41

您好!不需要。

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您好!是的。
2017-03-14 09:36:05
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
您好! 當(dāng)月上交上月或以前月份實(shí)現(xiàn)的增值稅時(shí),如常見的申報(bào)期申報(bào)納稅、補(bǔ)繳以前月份欠稅,記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅” 當(dāng)月繳納本月實(shí)現(xiàn)的增值稅(例如開具專用繳款書預(yù)繳稅款)時(shí),記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)。 一般都是一般納稅人才使用。小規(guī)模一般直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“就可以了
2016-03-15 11:43:26
已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月,比如說預(yù)繳稅金。未交增值稅是下月繳納上月應(yīng)交未交。
2015-08-26 21:51:13
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