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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-12 18:58

去年的留底嗎
你們已經(jīng)抵扣了吧

時間的彼岸 追問

2020-06-12 19:18

沒有抵扣,20年才抵扣,因為沒有銷項

郭老師 解答

2020-06-12 19:18

不是
進項是那一年的
你們符合政策是什么時間開始

時間的彼岸 追問

2020-06-12 19:38

19年符合政策,現(xiàn)代服務(wù)占19年全年銷售的56%,20年開始加計抵減,19年底有6萬多的留底稅

郭老師 解答

2020-06-12 19:39

19年四月份,當時有個政策不就可以符合享受,你們填寫加計扣除聲明了嗎?

時間的彼岸 追問

2020-06-12 19:42

19年四月份不符合條件

郭老師 解答

2020-06-12 20:01

從20年一月份開始享受這個政策,是不是。如果是的話,只能從一月份的鏡像開始享受,看認證日期,不是看發(fā)票日期。

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相關(guān)問題討論
去年的留底嗎 你們已經(jīng)抵扣了吧
2020-06-12 18:58:03
你好,學員,新年好 是的繼續(xù)執(zhí)行的
2022-02-08 19:27:12
你們一直沒有銷售收入嗎
2023-02-02 15:09:17
這個沒有專門的優(yōu)惠政策啊,你是指什么優(yōu)惠?
2024-03-25 11:04:50
你直接在增值稅附表一中按適用稅率欄申報不開具發(fā)票的收入,不開具發(fā)票的稅額,這樣就可以了。 你說的填寫增值稅附表二,這個18欄是出口企業(yè)填寫的進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-06-15 11:29:00
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