
老師晚上好,我想請教你,我有個單位5月份銀行己收款52000元,6月份才開發(fā)票給對方,但是開的發(fā)票不是52000元,而是43000元,那怎樣處理?分錄怎樣做呢??謝謝!
答: 你好!五月份借銀行存款貸預收賬款。六月份借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 差額在預收賬款里掛著就可以,以后你還要開發(fā)票吧。
企業(yè)銀行收款未開發(fā)票的 分錄?
答: 借:銀行存款貸:預收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售商品已經(jīng)發(fā)貨了,也收款了,但未開發(fā)票給對方,請問如何入帳如何做分錄的呢?
答: 同學你好 銷售商品已經(jīng)發(fā)貨了,也收款了,但未開發(fā)票給對方 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增銷項


紫晶 追問
2020-06-12 20:52
QQ老師 解答
2020-06-12 21:04
紫晶 追問
2020-06-13 10:37
QQ老師 解答
2020-06-13 10:47