老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師晚上好,我想請教你,我有個(gè)單位5月份銀行己收款52000元,6月份才開發(fā)票給對方,但是開的發(fā)票不是52000元,而是43000元,那怎樣處理?分錄怎樣做呢??謝謝!
答: 你好!五月份借銀行存款貸預(yù)收賬款。六月份借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 差額在預(yù)收賬款里掛著就可以,以后你還要開發(fā)票吧。
拉卡拉代收款,然后給我們開發(fā)票分錄怎么做?
答: 你好! 拉卡拉是收取手續(xù)費(fèi),開手續(xù)費(fèi)發(fā)票給你們嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售商品已經(jīng)發(fā)貨了,也收款了,但未開發(fā)票給對方,請問如何入帳如何做分錄的呢?
答: 同學(xué)你好 銷售商品已經(jīng)發(fā)貨了,也收款了,但未開發(fā)票給對方 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)

