
請問老師,我司當月收到了一張部分專用紅字發(fā)票的退款,之前已經(jīng)認證計入在建工程了,現(xiàn)在我該如何用這張紅字專票做賬,最終該如何申報進項稅明細表?
答: 你好,賬務處理是 借;應付賬款等科目,貸;在建工程,應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 在增值稅申報表附表二按正數(shù)進項稅額減去負數(shù)進項稅額填寫申報
老師你好,有紅字發(fā)票的,增值稅進項明細表里的認證發(fā)票加上紅字共14份,一份紅字發(fā)票,添寫金額欄時怎么計算的?進項稅額是用其他進項稅額減去紅字發(fā)票上的進項稅額嗎?
答: 同學你好,有紅字進項發(fā)票是要用正數(shù)進項金額減去紅字發(fā)票稅額的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
退貨對方開具紅字發(fā)票,填申報表時,填在進項稅額轉(zhuǎn)出紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額嗎?
答: 對的,是在這一欄填寫的
學堂課程,關于退貨時未收到紅字發(fā)票,填寫附表二20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,那收到紅字發(fā)票時這個紅字發(fā)票該怎么再做賬呢?


紫沫 追問
2020-06-13 09:25
鄒老師 解答
2020-06-13 09:27