
老師 我應(yīng)付賬款借方是負(fù)數(shù) 預(yù)付了一個(gè)設(shè)備款,我這個(gè)等到收到發(fā)票后怎么記賬呢?這個(gè)應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)是需要沖掉嗎?
答: 您好 收到設(shè)備發(fā)票的時(shí)候 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
老師請(qǐng)問(wèn)付給國(guó)家商標(biāo)局的款應(yīng)該記入預(yù)付賬款,但是記到應(yīng)付賬款了,該怎么處理
答: 你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問(wèn)一下預(yù)付賬款,第二個(gè)月發(fā)票回來(lái)了怎么記賬
答: 您好!借XX費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。
草莓 追問(wèn)
2020-06-14 16:35
bamboo老師 解答
2020-06-14 16:35