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羽飛老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2020-06-15 14:55

你好,是的。不得免征和抵扣稅額那一欄。

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你好,是的。不得免征和抵扣稅額那一欄。
2020-06-15 14:55:55
你好,可以的,這個進口增值稅是可以退稅的
2019-06-17 09:14:06
您好,發(fā)票用于抵扣的話,就不能用于退稅的了。
2019-10-24 16:54:32
你的意思,就是說上一期你有這個留底稅額,對吧。那么如果說你上一次有這個留底稅額的話,你在這一期增值稅申報的時候,直接在這個留底這一塊兒填寫相關的數據就可以了。
2021-02-01 10:34:25
出口退稅一般都采用:免、抵、退來進行的 1、免:出口貨物免征增值稅 2、抵:國內進項稅額抵減國內銷項稅額 3、退:對國內進項稅抵減國內銷項稅額后的差額進行退稅,即是增值稅的留抵額了(在這忽略出口貨物的退稅額小于留抵額的情況,因為小于時只退當月出口貨物計算的稅額)
2019-01-09 17:25:21
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