- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-16 11:31
你好 如果電腦之前做的固定資產 那么你現在做賬:借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 取得收入 借庫存現金3000貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅。 發(fā)生清理費用 借固定資產清理 210 貸庫存現金210 結轉固定資產清理余額到資產處置損益科目去
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2020-06-16 11:31:58

您好!收據不能入外帳,內帳可以計入管理費用-辦公費
2016-05-20 10:39:56

你好,費用憑證的附件是:相應的發(fā)票,銀行回單,報銷單等
2021-12-15 11:35:46

借:固定資產清理140
累計折舊60
貸:固定資產200
借:固定資產清理4
相關稅費6
貸:銀行存款10
借:銀行存款100
貸:固定資產清理100
借:營業(yè)外支出50
貸:固定資產清理50
2018-11-05 20:02:50

你好
借:固定資產清理 2240
累計折舊 53760
貸:固定資產 56000
借:固定資產清理 260
貸:銀行存款 260
借:原材料 720
貸:固定資產清理 720
借:資產處置損益 1780
貸:固定資產清理? 1780
2024-04-21 14:20:48
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順心的黑褲 追問
2020-06-16 11:34
meizi老師 解答
2020-06-16 11:36
順心的黑褲 追問
2020-06-16 18:01
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2020-06-16 18:02
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2020-06-16 19:13
meizi老師 解答
2020-06-16 19:50