老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆: 借:應(yīng)交稅費-增銷 貸:應(yīng)交稅費—增進(jìn) 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
安靜的瘋子
于2020-06-16 17:38 發(fā)布 ??940次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43

這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58

這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13

這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到成本或是費用里的吧
你進(jìn)來的時候
借管理費用
應(yīng)交稅費-增值稅 進(jìn)項
現(xiàn)在這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出來
借管理費用
貸應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-11-02 16:02:19
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