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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-17 14:26

你好 借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款   先這樣來做賬

754282543 追問

2020-06-17 14:28

等來了發(fā)票再都紅沖嗎重新記賬嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的  到時等著發(fā)票來沖暫估 按實際發(fā)票做賬

754282543 追問

2020-06-17 14:31

應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款這筆分錄也得紅沖,那銀行存款的發(fā)生額紅沖再記沒在付款當日,

meizi老師 解答

2020-06-17 14:32

你好  那你就直接把做如果暫估與實際發(fā)票沒有金額差異的    借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款        借應(yīng)付賬款貸銀行存款

754282543 追問

2020-06-17 14:34

把付款的部分從暫估里沖出來,對吧?老師

meizi老師 解答

2020-06-17 14:37

嗯是的  就把暫估明細給沖掉了

754282543 追問

2020-06-17 14:39

要是按第二種等來了發(fā)票我就貼在隨便一張付款的憑證后邊都行吧,在其他的憑證上寫發(fā)票減**憑證

754282543 追問

2020-06-17 14:40

見**號憑證

meizi老師 解答

2020-06-17 14:45

你好      嗯 沒有差異的話 你可以把發(fā)票附憑證后面就行了     可以

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你好 借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款 先這樣來做賬
2020-06-17 14:26:53
同學(xué),你好 那之前的貨有發(fā)票嗎?
2020-07-11 15:19:47
你好 你內(nèi)賬的話 你就把分錄沖掉 按你實際的應(yīng)付賬款來掛賬 支付就行了。 比如10000元 你付款了800元 少付款2000 。 你就把庫存商品的進價做8000 別做10000
2020-04-23 10:19:24
你好!你之前做的是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在每月攤銷,就是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 就行。
2020-07-31 10:35:18
你好 借;應(yīng)付賬款 貸;營業(yè)外收入
2018-08-21 16:55:35
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