老師,請問我們出口一批貨物,因為質量問題退回來,但 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
可以在這個公司發(fā)工資+公積金,申報個稅,但是社保在 問
同學,你好 不建議的 答
老師,你好。減資有三個路徑,第一個是實收資本下降, 問
減資了債權人的得不到保障的,所以才需要公示 答
5000為什么不用計入預計負債 問
?5000是確定要支付的,平時都計提了利息,不需要再預計 答
老師好,請問:收到項目回款的銀行承兌匯票,后到銀行 問
借:銀行存款 財務費用-貼現(xiàn)利息 貸:應收票據(jù) 答

老師,我們接另一個公司的賬來做,它科目余額表上,管理費用還有貸方余額,但是記賬憑證上也把這個管理費用結轉利潤了,它財務報表里也顯示結轉了這個管理費用。我現(xiàn)在要把它科目余額表的期末余額登記在我們的起初上,可是調不平,怎么處理啊
答: 這個直接看你們的資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)就是初始化的數(shù)據(jù)。看這些科目的明細賬進行賬務初始化。 不存在說調不平。 因為管理費用結轉至本年利潤,當時沒有結平,是無法結賬的。
老師,我問問會計手工賬流程, 1.審核原始憑證做記賬憑證,2.審核記賬憑證做明細賬 3.再根據(jù)記賬憑證科目匯總表,4.科目匯總表做總賬,5.總賬余額做 科目余額表,6.科目余額表再做財務報表 是這樣吧?
答: 同學,你好 按照科目匯總表程序,你這個表述基本正確 1.審核原始憑證做記賬憑證 2.審核記賬憑證做日記賬 3.審核原始憑證和記賬憑證做明細賬 4.再根據(jù)記賬憑證編制丁字賬,編制科目匯總表 5.根據(jù)科目匯總表做總賬 6.對賬(日記賬和總賬核對,明細賬和總賬核對) 7.根據(jù)總賬做科目余額表(試算平衡表) 8.劃線結賬 9.根據(jù)總賬、明細賬編制財務報表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新接一公司財務,19年沒有帳,只有憑證,18年末科目余額表與月報一樣,與18年審計報表各科目相同,但有幾個往來賬目與19年報稅財務報表各季度的期初數(shù)不同,請分析一下,是怎么改的期初數(shù)
答: 您好,往來應該還有可能會變動貨幣資金,可能是賬有改動過

