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無花果
于2020-06-18 09:35 發(fā)布 ??1973次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2020-06-18 09:41
企業(yè)年金財務如何記賬 計提時 借:管理費用-養(yǎng)老保險(企業(yè)年金) 貸:其他應付款-企業(yè)年金 付款時 借:其他應付款-企業(yè)年金 貸:現(xiàn)金或銀行存款
無花果 追問
2020-06-18 10:00
不是,我是說分攤后住房公積借方其他應付款余額怎么辦,是扣多了嗎
venus老師 解答
2020-06-18 10:09
出現(xiàn)借方余額表示實際繳納的比代扣的要多了,需要在下月實際發(fā)放工資時,追扣回來。
2020-06-18 10:11
是指少扣職工的了對嗎
2020-06-18 10:13
實際繳納的比找扣的多
2020-06-18 10:14
那如果找不到個人怎么辦,不知道從哪查,好久遺留下來的
2020-06-18 10:19
你這種情況如果員工在的話下月實際發(fā)放工資時再扣回來,如果不在了,你就調(diào)賬吧,因為找不到原因補上就可以,借應付職工薪酬,工資,貸其他應付款
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比如去年我有筆其他應付款,今年又不用付了,怎樣做帳
答: 你好,這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
每個月做帳都會做向老板借款,現(xiàn)在其他應付款里欠了老板一百多萬,這個帳應該怎么做平?
答: 可實際沒有借,只是以借款的名義讓現(xiàn)金增加。然后再用現(xiàn)金付費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到訂金,用預收帳款,與其他應付款,都一樣的吧,
答: 您好,科目有設置預收賬款科目就計入預收賬款,如果未設置預收賬款科目就計入其他應付款。
我想問下其他應付款可以沖應付帳款嗎
討論
你好,請問應付帳款和其他應付款可以對沖嗎?謝謝
新建帳套時,不小心把其他應付款里的員工給合并的怎么辦?
老師,我內(nèi)帳期初有筆其他應付款,100多萬,老板說沒有這筆欠款,我要怎么平掉呢
老師:企業(yè)以前有入過老板私戶轉(zhuǎn)公戶的款,掛的其他應付款,但上年度以前每月都偶爾有幾筆公戶再轉(zhuǎn)到老板私戶的情況,一直都沒有入帳,請問我可以把這些轉(zhuǎn)款的一起在月底之前做一筆轉(zhuǎn)款嗎?
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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無花果 追問
2020-06-18 10:00
venus老師 解答
2020-06-18 10:09
無花果 追問
2020-06-18 10:11
venus老師 解答
2020-06-18 10:13
無花果 追問
2020-06-18 10:14
venus老師 解答
2020-06-18 10:19