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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-18 11:17

您好
這樣寫分錄正確的 確認(rèn)收入的時候應(yīng)該有稅金

莎子 追問

2020-06-18 11:21

勞務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入哪來的稅金???不用開發(fā)票?。?/p>

bamboo老師 解答

2020-06-18 11:24

勞務(wù)費(fèi)您單位免稅?沒有稅金?

莎子 追問

2020-06-18 15:41

怎么說了,我們與勞務(wù)公司簽訂合同,我們個人從勞務(wù)公司承包一個項(xiàng)目,這樣子。一部分勞務(wù)費(fèi),沒有稅金的。老師,還問一下,我的現(xiàn)金流量表不平衡。怎么看哪里錯了

bamboo老師 解答

2020-06-18 15:43

您自己單位是不需要對外開具發(fā)票的 對么?

莎子 追問

2020-06-18 15:54

是的,我們屬于個人也開不了發(fā)票。開其他發(fā)票都是我們供應(yīng)商開勞務(wù)公司的抬頭。

bamboo老師 解答

2020-06-18 16:16

那可以這樣 那您現(xiàn)金流量表是自己編制的還是軟件生成的

莎子 追問

2020-06-18 17:14

軟件生成的。老師,那我核算我的成本時實(shí)發(fā)工資就是我的成本,是不是還要做個分錄。借主營業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款。

bamboo老師 解答

2020-06-18 17:46

軟件生成的應(yīng)該是平的啊 要不給您個錄入數(shù)據(jù)自動生成的?

bamboo老師 解答

2020-06-18 17:47

應(yīng)付職工薪酬是您的成本 就是應(yīng)該發(fā)放的 要先計(jì)提 然后發(fā)放

莎子 追問

2020-06-18 17:53

月未不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。首先我不是要怎么確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本,那我怎么去核算,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本了。

bamboo老師 解答

2020-06-18 19:02

您對應(yīng)這次收入發(fā)生了多少成本
計(jì)提工資的時候
借 工程施工-合同成本-人工費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 工程施工-合同成本-人工費(fèi)

莎子 追問

2020-06-19 09:09

老師,我所有的科目都放在成本科目里面核算了,那假如我轉(zhuǎn)入成本,比如,購買材料借,施工合同成本-材料費(fèi)-鋁,貸:銀行存款。那結(jié)轉(zhuǎn)到成本,直接借,主營業(yè)務(wù)成本,貸施工合同成本-材料-鋁,所有的成本科目都是這樣轉(zhuǎn)嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:10

是的 所有的成本科目都是這樣轉(zhuǎn)

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您好,因?yàn)樵鲋刀惡推髽I(yè)所得稅都要求視同銷售,所以確認(rèn)了收入 。
2017-04-13 23:15:36
你好, 對的。
2020-01-04 15:13:57
這個需要說你們是什么類型的公司,是勞務(wù)公司,還是什么公司?
2020-01-04 15:18:30
您好 這樣寫分錄正確的 確認(rèn)收入的時候應(yīng)該有稅金
2020-06-18 11:17:11
你好,確認(rèn)收入1000,同時確認(rèn)福利費(fèi)600 借;管理費(fèi)用等科目 600 應(yīng)收賬款 400 貸;主營業(yè)務(wù)收入 可以計(jì)入一張憑證的
2016-11-19 13:04:16
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