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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-18 22:51

你好,計(jì)算過(guò)程明天發(fā)給你

碧藍(lán)的花生 追問(wèn)

2020-06-18 22:53

好的,多謝老師

碧藍(lán)的花生 追問(wèn)

2020-06-18 22:56

老師可以盡量出過(guò)程嗎,會(huì)打賞的呢,有些著急,實(shí)在是麻煩老師了

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:29

1.借原材料303000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額39000
貸銀行存款342000

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:29

借材料成本差異2000
貸原材料2000

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:29

2.借在建工程502500
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額65000
貸銀行存款567500

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:30

借在建工程34900
貸原材料30000
應(yīng)付職工薪酬4900

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:30

借固定資產(chǎn)537400
貸在建工程537400

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:31

3.借無(wú)形資產(chǎn)4800000
貸銀行存款4800000

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:31

借管理費(fèi)用40000
貸累計(jì)攤銷40000

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:31

4借管理費(fèi)用20000
貸應(yīng)付職工薪酬20000

暖暖老師 解答

2020-06-19 07:32

5。借銷售費(fèi)用8000
管理費(fèi)用1800
貸銀行存款9800

碧藍(lán)的花生 追問(wèn)

2020-06-19 10:03

4.公司在2019年12月31日的庫(kù)存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金較賬面余額短缺300元,要求寫成會(huì)計(jì)分錄
老師這一題您忘記回復(fù)了

暖暖老師 解答

2020-06-19 10:03

4.借待處理財(cái)產(chǎn)損益300
貸庫(kù)存現(xiàn)金300

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你好,計(jì)算過(guò)程明天發(fā)給你
2020-06-18 22:51:29
您好進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候抵扣的。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是賬戶用于核算企業(yè)已經(jīng)支出,但攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項(xiàng)費(fèi)用,包括固定資產(chǎn)修理支出、租入固定資產(chǎn)的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費(fèi)用。
2020-07-04 20:35:29
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
你好,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 分錄是,借:自建工程,貸:原材料?
2024-04-08 11:54:07
您好,學(xué)員,分錄里不用寫這8元,這8元可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,在購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)已經(jīng)抵扣了這部分進(jìn)項(xiàng)稅。
2019-08-17 00:01:46
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