2017年1月8日,錢江公司購入甲材料一批,貨款300 000元,增值稅51 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為280 000元,材料已驗(yàn)收入庫,款未付。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
優(yōu)美的大船
于2020-06-19 08:34 發(fā)布 ??1394次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2020-06-19 08:37
你好
借;材料采購300 000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000,貸;應(yīng)付賬款 351000
借;原材料280 000,材料成本差異20000,貸;材料采購300 000
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你好
借;材料采購300 000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000,貸;應(yīng)付賬款 351000
借;原材料280 000,材料成本差異20000,貸;材料采購300 000
2020-06-19 08:37:07

你好
借:材料采購?300 000??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?51 000,??貸:應(yīng)付賬款3?51 000
借:原材料??280 000,材料成本差異 30 000,貸:材料采購?300 000?
2022-04-24 08:33:28

你好
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-11-15 16:59:56

你好,同學(xué)。
借,銀行存款 20000萬
貸,固定資產(chǎn)清理 5000萬
資產(chǎn)處置損益,差額部分
應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,差額計(jì)稅142857.14
其他收益,增值稅減免部分
您這數(shù)據(jù)有點(diǎn)對不上呢,您看一下上面分錄的思路
2020-09-01 10:01:48

不對
借,其他應(yīng)收款
貸,銀行存款
借,固定資產(chǎn)或管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)
貸,其他應(yīng)收款
2020-02-22 22:42:31
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