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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-19 12:25

您好,您具體是什么情況,是新辦的嗎,或者以前沒有帳是嗎

木棉花 追問

2020-06-19 12:27

你好!老師是以前賬套非常亂所以才這樣做的,

文老師 解答

2020-06-19 12:34

您好,以前的帳亂,最好也需要理一下,要不然您以后的數據和前面接不起來,特別是往來的

木棉花 追問

2020-06-19 12:50

我看我現在這個單位2020年科目余額表沒有期初數,所有的數據全部放在了以前年度會計科目調整

文老師 解答

2020-06-19 12:52

那這樣是不合適的,最好是把原來的帳理一下

木棉花 追問

2020-06-19 12:58

老師請問一下以前年度會計科目調整是個什么類型的科目,它和以前年度調整損益有區(qū)別嗎?

文老師 解答

2020-06-19 13:14

您這科目我也沒有見過,是不是他自己創(chuàng)的,就是以前不對的科目都在里面

木棉花 追問

2020-06-19 13:44

我也沒有見過這個科目,也是倒這個公司以后才見的這個科目

文老師 解答

2020-06-19 13:51

我個人覺得,亂帳,您既然接手,那就為了方便以后帳不亂,最好還是理一下,

木棉花 追問

2020-06-19 13:58

好的謝謝老師

文老師 解答

2020-06-19 15:02

不客氣,這是我們的職責所在!您對我的回復滿意的話,麻煩給我好評,謝謝!

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相關問題討論
您好,您具體是什么情況,是新辦的嗎,或者以前沒有帳是嗎
2020-06-19 12:25:20
你們是小企業(yè)會計準則,還是用的企業(yè)會計準則?應收應付不得隨意沖平啊。首先要列出應收應付清單,發(fā)給業(yè)務部門催收應收款。至于應付應當請示領導是否要付。如果應收收不回要沖掉,也要請求領導。小企業(yè)會計準則直接做管理費用或者資產減值損失。企業(yè)會計準則還要通過壞賬準備核銷。
2017-04-22 16:29:36
你好,同學。 你現在是用你給你的相關余額作為期初建賬處理,然后再查為什么會不一樣,后面用分錄調整不一樣的差額部分的
2020-05-31 16:01:06
就是按照會計的資產、負債、所有者權益、收入、費用、利潤等大類設置有關的科目,可以看下財務報表里面涉及的科目,然后結合自己的業(yè)務進行設置。
2020-03-03 09:59:54
一般到企業(yè)上,科目余額表都是微機自動生成的,你不用擔心。但是如果手動做的話:要根據總賬去做。根據總賬結出每個科目的期初、借方、貸方和期末余額就行了
2018-05-11 14:04:34
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