老師 我們的短期借款 還款時(shí)不知道是本金還是利 問(wèn)
可以的,沒問(wèn)題的哈 答
現(xiàn)在不是都沒稅盤了,還要去稅盤抄稅嗎,進(jìn)項(xiàng)勾選發(fā) 問(wèn)
沒有盤了就不抄稅了。 我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認(rèn)-抵扣勾選-抵扣類勾選 答
賬上掛著 應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅借方16000,這個(gè)是為 問(wèn)
看看是否再異地預(yù)交了增值稅? 答
老師,去年公司計(jì)提了業(yè)務(wù)提成20萬(wàn),當(dāng)時(shí)入的費(fèi)用。 問(wèn)
你好,你這個(gè)以后還打算發(fā)嗎 答
企業(yè)利潤(rùn)分配太多,怎分紅交稅交的太多,怎么辦好 問(wèn)
可增加工資,報(bào)銷費(fèi)用方式,分擔(dān)部分 答

進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減或者減免稅的賬務(wù)處理
答: 計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入。 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,還有個(gè)減免稅額,這樣進(jìn)項(xiàng)+減免>銷項(xiàng),如何賬務(wù)處理
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問(wèn)一下什么情下賬務(wù)處理要做進(jìn)項(xiàng)稅什么情況下不用做進(jìn)項(xiàng)稅呢
答: 取得普通發(fā)票,你這個(gè)是普通發(fā)票
你好,老師,我們進(jìn)項(xiàng)稅留底,年底稅務(wù)退款了,這個(gè)退稅賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?謝謝
進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欠稅會(huì)計(jì)分錄怎么處理?產(chǎn)生的滯納金也用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了,怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理

