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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 13:37

你好,進(jìn)項大于銷項,按銷項金額
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)
進(jìn)項的余額為期末留抵稅額

胖子 追問

2020-07-03 13:39

是進(jìn)項銷項都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再借記未交增值稅,把轉(zhuǎn)出沖掉,這樣就可以了嗎?

立紅老師 解答

2020-07-03 13:42

你好,不是的,比如進(jìn)項4,銷項是2
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷2
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)2
就可以的

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相關(guān)問題討論
您好 如果進(jìn)項大于銷項 進(jìn)項稅額留底 可以留待下期繼續(xù)抵扣 不用做賬務(wù)處理
2019-06-02 11:29:01
你好!要分開入賬。3%的不能抵扣。11%的可以抵扣
2017-08-19 11:48:52
你好,進(jìn)項大于銷項,按銷項金額 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn) 進(jìn)項的余額為期末留抵稅額
2020-07-03 13:37:15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-10-20 10:42:40
月末銷項稅和進(jìn)項稅的賬務(wù)處理 一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-07-15 14:41:48
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