請問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費,怎么入賬 問
您好,計入管理費用-勞務(wù)費中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個品種的話,可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

我問一下哦,那個購買機(jī)器設(shè)備什么的,已經(jīng)付款了,但是機(jī)器設(shè)備的發(fā)票我還沒有拿到,是要怎么做賬?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
老師,購買的設(shè)備,發(fā)票和設(shè)備和付款都是發(fā)生在一個月,怎么做賬
答: 您好 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買的設(shè)備到了,沒有發(fā)票,也沒有付款,怎么做賬
答: 如果以后會取得發(fā)票就先暫估入賬,借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款~暫估,群以后也不會取得發(fā)票那就聯(lián)建議不用做到外帳里了,沒有發(fā)票固定資產(chǎn)折舊是不能稅前扣除的

