老師,你好,我收到進項發(fā)票,時借:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額,當(dāng)月不認(rèn)證,月底需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
wenwen
于2020-06-22 16:00 發(fā)布 ??2372次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-22 16:02
你好 用底不用做結(jié)轉(zhuǎn)
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您好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2019-08-07 15:31:56

你好
1,當(dāng)月不認(rèn)證,月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2,次月認(rèn)證了這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
這個時候才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-08-29 11:57:54

你好,進項發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費-進項稅額,需要先做這個調(diào)整分錄
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-進項稅額
22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣,然后做這個分錄
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
2022-11-14 16:00:59

這個不確定的數(shù)據(jù),不做賬務(wù)處理,計入這個待認(rèn)證的進項稅額,就是已經(jīng)取得專用發(fā)票沒有驗進項稅的發(fā)票。已經(jīng)是鐵板訂訂的可以抵扣進項稅的事項了。
2020-03-25 15:57:48

你好 用底不用做結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-22 16:02:01
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