就是企業(yè)取得的2022年的材料發(fā)票后,這些材料一直沒(méi)有做銷售處理,就是因?yàn)榻Y(jié)算的問(wèn)題一直沒(méi)有開銷項(xiàng)發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開了,這些發(fā)票如果記到2022年度的賬上,賬上會(huì)有很多庫(kù)存也會(huì)有很多應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果這些2022年的發(fā)票不入賬,等2023年發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的時(shí)候再入賬可以嗎?
Q
于2022-12-13 16:55 發(fā)布 ??574次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-12-13 16:56
可以的,可以這么做的。
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可以的,可以這么做的。
2022-12-13 16:56:30

借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅
2019-10-22 16:09:51

你好
1,當(dāng)月不認(rèn)證,月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2,次月認(rèn)證了這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個(gè)時(shí)候才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-08-29 11:57:54

你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,需要先做這個(gè)調(diào)整分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣,然后做這個(gè)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-11-14 16:00:59

這個(gè)不確定的數(shù)據(jù),不做賬務(wù)處理,計(jì)入這個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,就是已經(jīng)取得專用發(fā)票沒(méi)有驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票。已經(jīng)是鐵板訂訂的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的事項(xiàng)了。
2020-03-25 15:57:48
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