
老師:往來單位的發(fā)票如果好幾年都沒開來,確定開不來了,該怎么處理賬務(wù)。借:營業(yè)外支出。貸:其他應(yīng)付款,對(duì)嗎?
答: 是費(fèi)用的嗎,費(fèi)用的話你可以直接做費(fèi)用匯算清繳調(diào)增
老師,我3月付房租的時(shí)候做了借預(yù)付,貸銀存。月底的時(shí)候計(jì)提房租是借管理,貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在確定拿不到發(fā)票了,要做借營業(yè)外支出,貸預(yù)付嗎?那其他應(yīng)付款要怎么沖掉
答: 你好,做一筆調(diào)整分錄 借其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款 沒有發(fā)票也這樣處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果其他應(yīng)付款有幾毛幾分的零星,如果要調(diào)整是調(diào)整到營業(yè)外支出
答: 是的這個(gè)差額一般是調(diào)營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入。


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2020-06-23 10:13
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