
老師就是掛靠單位在我們公司掛靠,我們給他們開銷售收入1203236元發(fā)票,然后他們給我們開票成本發(fā)票,我們才能把款給他們支付,但是中間他們是全額提供成本發(fā)票的,我們除過管理費(fèi)稅費(fèi),那成本發(fā)票就常出來了,長出來的發(fā)票我們公司能做賬嗎,怎么做賬合適,
答: 你好,這個(gè)可以做賬,直接計(jì)入這個(gè)工程的成本里面就可以了
只有銷售收入,沒有成本發(fā)票,就等于是0成本呀
答: 這樣是不可以的,需要做到成本與收入的匹配的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位1月份開票200萬,當(dāng)時(shí)成本都沒來也沒暫估,只結(jié)轉(zhuǎn)了70萬,2月和3月,來了成本發(fā)票,2月和3月沒有銷售收入,請問老師我可以在2月和3月沒有收入的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
答: 你好 你可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的 確實(shí)是發(fā)生了 只是你當(dāng)時(shí)沒轉(zhuǎn) 現(xiàn)在可以補(bǔ)轉(zhuǎn)

