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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-24 15:44

你好
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫的分錄

丁丁 追問

2020-06-24 15:45

借  原材料  應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)  貸應(yīng)付帳款

bamboo老師 解答

2020-06-24 15:46

借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

丁丁 追問

2020-06-24 15:47

那這些庫存也要轉(zhuǎn)出的吧

bamboo老師 解答

2020-06-24 15:47

庫存成本不需要轉(zhuǎn)出 只需要轉(zhuǎn)稅金

丁丁 追問

2020-06-24 15:48

轉(zhuǎn)出這些稅額是要補(bǔ)稅款嗎

bamboo老師 解答

2020-06-24 15:49

是的 增值稅需要補(bǔ)繳

丁丁 追問

2020-06-24 15:50

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-24 15:51

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫的分錄
2020-06-24 15:44:05
你好 可以直接通過往來核算
2020-05-21 17:30:38
你好? ? ?是直接貨返還是現(xiàn)金返利 來支付抵減??
2021-04-15 09:17:50
借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
2017-11-20 17:57:40
可以直接按收到的返點(diǎn)做收入處理
2017-07-27 10:07:56
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