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送心意

逸仙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-25 11:48

沒收到的走應(yīng)收賬款,收回時(shí)沖減應(yīng)收賬款

玫瑰 追問

2020-06-25 12:49

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?

逸仙老師 解答

2020-06-25 12:49

是的,同學(xué),你說的很對(duì)

玫瑰 追問

2020-06-25 19:15

老師應(yīng)收賬款掛賬掛那么多會(huì)不會(huì)不好?因?yàn)檫@個(gè)每個(gè)月他都會(huì)有的,他們沒給我們結(jié)清要到年底一次性結(jié)清

逸仙老師 解答

2020-06-25 19:27

只要真實(shí)的就沒有問題。

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相關(guān)問題討論
沒收到的走應(yīng)收賬款,收回時(shí)沖減應(yīng)收賬款
2020-06-25 11:48:54
你好 如果金額不是很大,可以作為管理費(fèi)用-其他費(fèi)用入賬。 若金額達(dá)到固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)作為固定資產(chǎn)入賬并進(jìn)行按月折舊。此時(shí)應(yīng)讓對(duì)方重開發(fā)票(貨物發(fā)票)。
2021-07-07 11:17:36
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-03 17:19:46
你好,取得電子普通發(fā)票的可以計(jì)入賬務(wù)核算的
2018-03-31 15:35:37
你好 你們實(shí)際是什么業(yè)務(wù) 怎么會(huì)開金融服務(wù)
2019-07-15 17:57:04
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