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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-09 14:06

老師是直接在3月份做這3筆分錄,不能把去年12月份的帳改成預(yù)付帳款是嗎

叢瑤 追問

2017-03-09 14:08

那12月份的帳沒有發(fā)票了怎么辦

袁老師 解答

2017-03-09 13:59

借:應(yīng)付賬款13200貸:以前年度損益調(diào)整13200,借:銀行存款11000貸:應(yīng)付賬款11000,借相關(guān)費用2200貸:應(yīng)付賬款2200

袁老師 解答

2017-03-09 14:07

去年已經(jīng)結(jié)賬了啊

袁老師 解答

2017-03-09 14:10

在摘要里寫調(diào)賬即可借:應(yīng)付賬款13200貸:以前年度損益調(diào)整13200,

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借:應(yīng)付賬款13200貸:以前年度損益調(diào)整13200,借:銀行存款11000貸:應(yīng)付賬款11000,借相關(guān)費用2200貸:應(yīng)付賬款2200
2017-03-09 13:59:46
你好 你們實際是什么業(yè)務(wù) 怎么會開金融服務(wù)
2019-07-15 17:57:04
你好!借管理費用-服務(wù)費 貸應(yīng)付賬款
2018-07-04 09:54:00
你好! 沒有影響的,服務(wù)實質(zhì)就是無形的貨物。
2019-08-13 05:38:23
7-12月的記入以前年度損益調(diào)整 1-3月的記入管理費用。
2017-06-14 19:03:12
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