求助:以現(xiàn)金方式發(fā)放福利費,然后放到工資里繳個稅,會計分錄怎么做?可以這樣嗎?如:發(fā)放五一過節(jié)費,在4月份時以銀行轉(zhuǎn)賬到出納個人戶,出納以現(xiàn)金發(fā)放,1、我在4月份實際發(fā)放借:現(xiàn)金 貸銀行存款 借:管理費用/福利費 貸 現(xiàn)金 ;2、把五一過節(jié)費納入五月份工資,5月計提5月工資 ,計提時錄為:借 管理費用/工資 貸 應(yīng)付職工酬薪/工資 (已包含福利費) 3、實發(fā)工資分錄:借 應(yīng)付職工酬薪/工資 貸:管理費用/福利費 200元 等 貸:銀行存款 (不含福利費)
小瑜加油
于2020-06-27 07:04 發(fā)布 ??1523次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-27 07:13
轉(zhuǎn)款給出納
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
發(fā)放的時候
借 管理費用
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 其他應(yīng)收款
福利費不包含在工資里面計提 不然社?;鶖?shù) 殘保金 工會經(jīng)費基數(shù)要增加
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福利費不包含在工資里面計提 不然社保基數(shù) 殘保金 工會經(jīng)費基數(shù)要增加
2020-06-27 07:13:32

付款分錄正確 但是你沒有暫估 為啥要沖銷呢
2018-12-27 09:34:12

你好,計入差旅費核算
2017-05-03 17:20:57

您好,這兩種做法都是正確的。結(jié)果都一樣呢
2020-02-23 10:24:52

借;預(yù)付賬款等科目 貸;銀行存款
借;銀行存款 貸;預(yù)付賬款等科目
借;預(yù)付賬款等科目 貸;銀行存款
2016-04-05 16:14:31
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