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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-27 12:14

你好
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

life 追問

2020-06-27 12:39

老師,為什么不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

冉老師 解答

2020-06-27 13:35

這個就是進(jìn)項數(shù)額轉(zhuǎn)出
或者多謝一個分錄
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
分錄對的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2020-05-15 09:57:15
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