公司收了一張電子承兌,和我們沒有業(yè)務(wù)往來,是領(lǐng)導(dǎo)的朋友他沒有下家可背書轉(zhuǎn)讓,于我轉(zhuǎn)給了我們,領(lǐng)導(dǎo)用私人帳戶還給他錢。后來這個(gè)承兌我們付了材料款,我收這張承兌的分錄能不能沖這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的往來款?
可靠的外套
于2020-06-28 11:22 發(fā)布 ??1098次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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您好,首先這樣的做法是違背了三流合一的要求的。但是事情已經(jīng)做了,也只能是沖領(lǐng)導(dǎo)的往來款了。
2020-06-28 11:24:19

你好
借:原材料 10000
貸:銀行存款7000
營(yíng)業(yè)外收入3000
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人3000
貸:銀行存款3000
2019-05-31 12:06:23

你好 付款的備注寫錯(cuò)了 最好收付款雙方做一個(gè)說明?
2021-07-02 17:08:51

你好,可以是備注為往來款,這個(gè)沒有什么不妥的
2019-08-29 14:40:31

你好,1、收到拆遷款
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
2、拆遷的房屋等固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)帳要做固定資產(chǎn)清理。先將拆遷的固定資產(chǎn)從賬面上轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊)
借:累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
3、如果拆遷款大于轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)凈值(屬于凈收益)
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入
4、如果拆遷款小于轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)凈值(屬于凈損失)
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
2020-06-18 18:17:49
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