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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-22 18:26

1勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅=(3000-800-500)*20%*12
2,工資薪金個(gè)人所得稅=((5500-3500)*10%-105)*4

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1勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅=(3000-800-500)*20%*12 2,工資薪金個(gè)人所得稅=((5500-3500)*10%-105)*4
2016-06-22 18:26:42
這個(gè)未分配利潤啊,他是這個(gè)利潤分配下面的一個(gè)明細(xì)科目。你在期末的時(shí)候,你將所有的這個(gè)余額都結(jié)轉(zhuǎn)之后,它們是相等的。
2020-05-27 15:45:32
你好,銷售退回的會(huì)計(jì)分錄 借,主營業(yè)務(wù)收入 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷 貸,銀行存款等 借,庫存商品 貸,主營業(yè)務(wù)成本 所以庫存商品不是沖減,是增加,其他都是沖減
2020-06-03 16:14:22
留存收益資本成本=預(yù)計(jì)第一期股利/股票發(fā)行總額【不考慮籌資費(fèi)用】+股利增長率=[600×14%×(1+5%)]、600+5%=19.7%。
2020-03-13 11:04:55
您好,學(xué)員 一一給你做出解釋哈 1.索要發(fā)票,對(duì)方要求給稅點(diǎn),這個(gè)應(yīng)該是對(duì)方想不開具增值稅發(fā)票,這樣就隱匿了這部分收入,就不用繳納增值稅,現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票,當(dāng)然繳納增值稅時(shí),需要繳納的這部分稅款,要求你們補(bǔ)充的哦, 2.加了稅點(diǎn),這部分金額反正都是你購買方承擔(dān)的,對(duì)他沒有影響,他要收的金額就已經(jīng)確定了 3.25%企業(yè)所得稅稅率,75%損失掉?應(yīng)該指的是費(fèi)用的25%抵扣企業(yè)所得稅,剩下的75%未抵扣
2021-07-06 21:06:42
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