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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 15:02

你好  你是開票方 是對(duì)方扣你們的制作款的話    你做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  借營(yíng)業(yè)外支出 銀行存款貸應(yīng)收賬款

微信用戶 追問

2020-06-28 15:06

不好意思,沒有描述清楚,我們是付款方,

meizi老師 解答

2020-06-28 15:09

你好     那你就做借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 貸  銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入500

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相關(guān)問題討論
不好意思,沒有描述清楚,我們是付款方,
2020-06-28 15:06:51
你好,很高興為你解答 應(yīng)該根據(jù)451000%2B后期支付的折現(xiàn)金額入賬計(jì)入固定資產(chǎn)
2020-06-18 16:47:17
你好,既然設(shè)備是28萬(wàn),應(yīng)當(dāng)開具28萬(wàn)的發(fā)票才是啊 質(zhì)保金部分是不需要開具發(fā)票的
2019-07-22 11:32:57
你好,是你單位建造固定資產(chǎn),還是你單位提供工程施工服務(wù)
2019-09-09 14:04:27
可以做一筆分錄的哈,沒事
2023-07-26 15:45:55
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