
老師,管理費(fèi)用電腦軟件做賬時(shí),是借方負(fù)數(shù),那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)登錄應(yīng)該怎么做?
答: 借本年利潤負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
,老師,我一個(gè)人員9月扣992工資,充銷離職繳費(fèi)的五險(xiǎn),月底做賬是貸管理費(fèi)用992嗎,我結(jié)轉(zhuǎn)是借管理費(fèi)用嗎?
答: 如果你貸管理費(fèi)用992,你本月結(jié)轉(zhuǎn)也是管理費(fèi)用,但是個(gè)人社??梢酝ㄟ^其他應(yīng)收款核算
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下這里管理費(fèi)用為什么不能再貸方呢?這里請問下如果是管理費(fèi)用在貸方表示什么呢?到時(shí)候結(jié)賬會結(jié)轉(zhuǎn)得?
答: 您好,費(fèi)用類科目發(fā)生如果是負(fù)數(shù)應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),雖然貸方負(fù)數(shù)也沒錯(cuò),只是有的軟件無法識別費(fèi)用貸方發(fā)生額,才計(jì)入借方負(fù)數(shù)的。


蜜桃櫻花 追問
2020-06-28 16:25
郭老師 解答
2020-06-28 16:25