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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-28 17:42

你好,匯算清交是根據(jù)錯誤的來做的嗎?

R南岸 追問

2020-06-28 17:43

嗯對 匯算清繳也是錯誤的數(shù)據(jù)填上去的,

郭老師 解答

2020-06-28 17:45

如果之前計到了管理費用,你用管理費用來調(diào)整就可以。

R南岸 追問

2020-06-28 17:53

跨年不用以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-06-28 17:55

如果你要用以前年度損益調(diào)整的話,需要修改一九年的匯算清繳。

R南岸 追問

2020-06-28 17:55

19時 計提時 
 借:管理費用 
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-法人
這是我去年做的,

郭老師 解答

2020-06-28 17:59

你是多計提了多發(fā)放了嗎?還是怎么啦?

R南岸 追問

2020-06-28 23:37

多計提多發(fā)放了

郭老師 解答

2020-06-28 23:45

借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)
借銀存貸應(yīng)付職工薪酬

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相關(guān)問題討論
你好,匯算清交是根據(jù)錯誤的來做的嗎?
2020-06-28 17:42:10
您好,發(fā)放時分錄,借;應(yīng)付職工薪酬-工資,100.01,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,100.01。調(diào)整時,借;管理費用-工資,0.01,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,0.01。
2017-07-06 20:34:32
多計提了還是少計提了
2020-08-22 16:57:02
你好,可以沖銷多計提的 借;應(yīng)付職工薪酬 800 貸;以前年度損益調(diào)整 800
2019-01-19 15:24:05
你好 計提分錄,借;管理費用等科目 5500 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—工資5500 發(fā)放分錄,借;應(yīng)付職工薪酬—工資5500, 貸;銀行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
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