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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-06-29 19:39

這個后面有什么附件沒有

幸福的楊羊 追問

2020-06-29 19:40

什么都沒有啊!我都查了好幾天帳了,我是個新手,也不懂怎么找

吳少琴老師 解答

2020-06-29 19:43

什么都沒有,摘要怎么寫的

幸福的楊羊 追問

2020-06-29 19:45

借:管理費用/預(yù)提風(fēng)險金     貸:其它應(yīng)付款/公司

幸福的楊羊 追問

2020-06-29 19:46

摘要就是預(yù)提風(fēng)險金

吳少琴老師 解答

2020-06-29 19:47

估計是你前任會計亂計提的壞賬準(zhǔn)備之類的分錄

幸福的楊羊 追問

2020-06-29 19:50

12月份她還來公司跟著做了年總結(jié),也沒提這事,我也不懂,匯算清繳也沒有調(diào)增,會不會給公司找事???

吳少琴老師 解答

2020-06-29 19:51

亂計提的壞賬肯定有問題,需要匯算調(diào)整

幸福的楊羊 追問

2020-06-29 19:53

我是想怎么能找到她做這筆分錄的依據(jù)?她是個老會計,不會亂計提的吧?

吳少琴老師 解答

2020-06-29 19:54

沒有附件,也沒有摘要的具體說明,也不交接,有經(jīng)驗的會計不會這么做

幸福的楊羊 追問

2020-06-29 19:56

老師我想知道我該怎么處理這個問題?埋怨是沒有用的

吳少琴老師 解答

2020-06-29 19:58

沒有緣由的亂計提,現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款/公司  貸利潤分配-未分配利潤 ,順便修改年度申報表

幸福的楊羊 追問

2020-06-29 20:00

那我還要改19年度的申報表嗎?匯算清繳都做完了

吳少琴老師 解答

2020-06-29 20:01

那我還要改19年度的申報表嗎?
要去改

幸福的楊羊 追問

2020-06-29 20:01

好吧,謝謝老師

吳少琴老師 解答

2020-06-29 20:02

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這個后面有什么附件沒有
2020-06-29 19:39:31
(1)借:原材料 2000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 2000 (2)借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 10000 貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
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