老師,公司從計提工資到扣社保到最終發(fā)放工資整個環(huán)節(jié)的會計分錄寫給我一下,怎么就沖不了其他應(yīng)收款個人承擔社保的部分啊,個人部分又不能管成公司的管理費用,計提時應(yīng)該怎樣計提,發(fā)放又應(yīng)該怎樣發(fā)放
櫻花雨
于2020-08-05 08:40 發(fā)布 ??750次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-08-05 08:41
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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你好!借本年利潤 貸管理費用
2023-11-24 10:36:49

您好,車間管理應(yīng)計入制造費用,生產(chǎn)管理應(yīng)計入管理費用,因此:借*生產(chǎn)成本-a 40000
生產(chǎn)成本-b 26000
制造費用2000
管理費用1700
貸*原材料-甲 40000
原材料-乙 26000
原材料-丙 3700
2023-10-24 22:03:46

借預付賬款貸其他貨幣資金
按月分攤借管理費用貸預付。
2022-04-19 19:36:44

借:待處理財產(chǎn)損益,800 貸:現(xiàn)金800
借:其他應(yīng)收款——出納80,其他應(yīng)收款——保險公司160,管理費用,560貸:待處理財產(chǎn)損益? 800
2021-11-12 10:51:01

學員你好,對于飛機票產(chǎn)生的退票費,是屬于違約金,應(yīng)計入營業(yè)外支出這一會計科目。
2021-09-22 14:31:17
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櫻花雨 追問
2020-08-05 13:35
樸老師 解答
2020-08-05 13:39