老師,公司從計(jì)提工資到扣社保到最終發(fā)放工資整個(gè)環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)分錄寫給我一下,怎么就沖不了其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)社保的部分啊,個(gè)人部分又不能管成公司的管理費(fèi)用,計(jì)提時(shí)應(yīng)該怎樣計(jì)提,發(fā)放又應(yīng)該怎樣發(fā)放
櫻花雨
于2020-08-05 08:40 發(fā)布 ??773次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-08-05 08:41
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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(1)借:原材料 2000
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理財(cái)產(chǎn)損益 2000
(2)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理財(cái)產(chǎn)損益 10000
貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13

你好 那你金額是沒錯(cuò)的 只是庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯(cuò)誤了。 你直接做一筆 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號(hào)
2020-09-10 08:54:43

你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21

你好
給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38

您好
借:管理費(fèi)用 借方紅字
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2020-08-19 14:53:46
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櫻花雨 追問
2020-08-05 13:35
樸老師 解答
2020-08-05 13:39