老師好,我想請問我19年有一筆分錄做錯了,做的是:借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 其實(shí)應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 ,請問現(xiàn)在我在2020年要更正這筆分錄如何做會計(jì)分錄?
︶人生如流水
于2020-09-10 08:54 發(fā)布 ??1167次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-09-10 08:54
你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號
相關(guān)問題討論

你好!借本年利潤 貸管理費(fèi)用
2023-11-24 10:36:49

您好,車間管理應(yīng)計(jì)入制造費(fèi)用,生產(chǎn)管理應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用,因此:借*生產(chǎn)成本-a 40000
生產(chǎn)成本-b 26000
制造費(fèi)用2000
管理費(fèi)用1700
貸*原材料-甲 40000
原材料-乙 26000
原材料-丙 3700
2023-10-24 22:03:46

借預(yù)付賬款貸其他貨幣資金
按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付。
2022-04-19 19:36:44

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,800 貸:現(xiàn)金800
借:其他應(yīng)收款——出納80,其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)公司160,管理費(fèi)用,560貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益? 800
2021-11-12 10:51:01

學(xué)員你好,對于飛機(jī)票產(chǎn)生的退票費(fèi),是屬于違約金,應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出這一會計(jì)科目。
2021-09-22 14:31:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息