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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-16 17:09

你好,與管理費(fèi)用錯(cuò)計(jì)對應(yīng)的科目是什么呢?

微笑空中飄 追問

2020-04-16 17:12

在建工程

鄒老師 解答

2020-04-16 17:15

你好,是正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入在建工程,錯(cuò)誤的計(jì)入了管理費(fèi)用核算,是這個(gè)意思?
如果是,調(diào)整分錄是
借;在建工程,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

微笑空中飄 追問

2020-04-16 17:19

是的,調(diào)整之后,利潤總額還是虧損的,不用補(bǔ)稅。那當(dāng)月是否同時(shí)再記一筆,借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用,貸:本年利潤

鄒老師 解答

2020-04-16 17:25

你好,以前年度損益調(diào)整是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目
借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用,貸;利潤分配——未分配利潤

微笑空中飄 追問

2020-04-16 17:32

以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用,只要設(shè)置到二級就可以了吧?還需要再設(shè)三級科目嗎?

鄒老師 解答

2020-04-16 17:33

你好,之前管理費(fèi)用有二級科目,那以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用就需要設(shè)置三級明細(xì)科目的

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2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯(cuò)的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯(cuò)誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2020-08-19 14:53:46
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