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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-30 11:32

你好,這樣做也是可以的

張張 追問(wèn)

2020-06-30 11:34

老師,還需不需要做別的分錄

玲老師 解答

2020-06-30 11:35

做完更正的分錄,一般就不用做其他的了,然后你固定資產(chǎn)減少了,你固定資產(chǎn)金額要變

張張 追問(wèn)

2020-06-30 11:39

 直接在之前的報(bào)表上改嗎

玲老師 解答

2020-06-30 11:41

你好,以前的報(bào)表不用改,你現(xiàn)在賬上做更正分錄,然后你按照新的固定資產(chǎn)的價(jià)值計(jì)提折舊

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你好,這樣做也是可以的
2020-06-30 11:32:51
這筆分錄應(yīng)該是購(gòu)固定資產(chǎn)按全部支付金額入了固定資產(chǎn)的原值,開(kāi)頭以為是普通發(fā)票,這樣入了賬,后期開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因此減少固定資產(chǎn)的原值,增加可以抵扣固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-04-10 10:18:13
是的,你的理解正確的
2018-07-09 09:07:37
你好,是對(duì)方給你單位固定資產(chǎn)用來(lái)抵扣你單位銷售貨物的應(yīng)收貨款?
2019-08-02 11:18:42
您好: 1. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (40%部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(40%部分) 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(40%部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (40%部分)
2017-11-28 11:41:43
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