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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-30 16:36

貨到票未到,暫估入庫借庫存商品貸應付賬款暫估
收到發(fā)票先紅沖前面暫估的分錄,然后按發(fā)票金額借庫存商品貸應付賬款
銷售材料沒有開發(fā)票,實際已經完成銷售的按無票收入做賬,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
后面補開發(fā)票,先把前面無票收入的分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費

大臉貓家的小小魚 追問

2020-06-30 16:39

那購進材料,已付款,票沒來怎么做,票來了又怎么做
銷售材料對方已付款怎么做,后來才開票給對方又怎么做

玲老師 解答

2020-06-30 16:52

那購進材料,已付款,票沒來怎么做,票來了又怎么做
借原材料貸,應付賬款暫估借應付賬款貸銀行存款,因為沒有發(fā)票,
回來發(fā)票一樣的操作,把前面賬估的分錄紅沖,按照發(fā)票金額入賬就可以

玲老師 解答

2020-06-30 16:52

做材料的也一樣,就多一筆收到錢的分錄借銀行存款貸應收賬款,其他賬務處理一模一樣

大臉貓家的小小魚 追問

2020-07-01 11:12

請問,銷售材料時,做完收入,那庫存商品也減少了,怎么不做

玲老師 解答

2020-07-01 11:19

你好 結轉銷售成本  借主營業(yè)務成本貸庫存商品

大臉貓家的小小魚 追問

2020-07-01 11:23

那一個月購進材料的成本,和銷售出去成本一起算嗎,還是分開

玲老師 解答

2020-07-01 11:26

你銷售的成本就是按照你實際庫存商品的成本結轉的

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借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-01-16 14:31:03
貨到票未到,暫估入庫借庫存商品貸應付賬款暫估 收到發(fā)票先紅沖前面暫估的分錄,然后按發(fā)票金額借庫存商品貸應付賬款 銷售材料沒有開發(fā)票,實際已經完成銷售的按無票收入做賬,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 后面補開發(fā)票,先把前面無票收入的分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
2020-06-30 16:36:27
你好,開重復的發(fā)票當月沒有作廢,是需要按正常發(fā)票處理的意思?
2019-12-05 08:33:39
你好,借;銀行存款 貸;其他業(yè)務收入
2018-04-25 15:15:51
你好,借;原材料,貸;營業(yè)外收入 借;應收賬款等科目 ,貸;其他 業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務成本 , 貸;原材料
2020-07-03 11:51:17
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