老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師好,我公司采購(gòu)原材料回來,對(duì)方?jīng)]有開送貨單,就是我公司開的一張入庫(kù)單給我,到了月底,我怎么掛賬呢?我該如何去要求采購(gòu)員提供哪些單據(jù)來掛賬或報(bào)銷?謝謝老師。
答: 你好 對(duì)方給你的發(fā)貨單上面有數(shù)量金額的吧
原材料采購(gòu)對(duì)方公司沒有給我司送貨單,我司庫(kù)管填寫的入庫(kù)單能不能拿到會(huì)計(jì)記賬。對(duì)方不開送貨單我司有沒有風(fēng)險(xiǎn)
答: 可以 沒有風(fēng)險(xiǎn)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司問A公司采購(gòu)原材料,A.公司通過B公司購(gòu)買B公司直接發(fā)給我們公司,B公司給了我們B公司的送貨單(備注里寫:直發(fā)給我們公司),那我們倉(cāng)庫(kù)做入庫(kù)手續(xù)的話按照B公司的送貨單入庫(kù)嗎
答: 你好,以后b公司給你開發(fā)票嗎?如果是的話可以。
老師好,我們采購(gòu)材料收到的對(duì)方發(fā)來的是對(duì)方的送貨單,送貨單上的名稱與單子下方蓋章的名稱不一樣可以嗎?
公司外購(gòu)的原材料,對(duì)方?jīng)]有提供送貨單,那么我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有沒有比較好的解決方式?
采購(gòu)員借支1W去采購(gòu)原材料,第一次回來報(bào)銷大貨材料費(fèi)用6783,第二次回來報(bào)銷大貨材料費(fèi)用3217,分錄如何做
請(qǐng)問員工預(yù)支材料款采購(gòu)原材料,采購(gòu)?fù)曛笮枰獑T工填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷預(yù)支的款項(xiàng)嗎


朱 追問
2020-06-30 22:06
郭老師 解答
2020-06-30 23:24